Árfolyam-differencia kezelése – Könyvelő program

Módosítva ekkor Fri, 2 Jún, 2023 ekkor: 3:42 DU

Devizás számláink könyvelése és kiegyenlítése esetén a szoftver automatikusan könyveli az árfolyam-differenciát.




Beállítások

A Beállítások / Alapbeállítások menüpontban, a Különbözetek fülön adhatjuk meg azokat a főkönyvi számokat, amelyekre az árfolyam-nyereségeket, illetve az árfolyam-veszteségeket könyvelni szeretnénk.



 

Kiegyenlítés, kipontozás, árfolyam-differencia automatikus rögzítése


A vevő / szállító számla könyvelése után, amikor a banki kiegyenlítést rögzítjük, az online kipontozás során a szoftver felkínálja az automatikusan könyvelendő árfolyam-differenciát, melynek (8-as vagy 9-es) főkönyvi számát szükség esetén felülírhatjuk.




Automatikusan könyvelt árfolyam-differencia




Mely esetekben könyvelhető automatikusan a különbözet?

(példaszámlák megtekinthetőek a  ikonokra kattintva)

A szoftverben korlátlan típusú devizanem kezelhető, a táblázatban foglalt adatok a számlák és a kiegyenlítések devizanemeinek lehetséges kombinációit mutatják be. A példaként megjelenített devizanemek egyéb, a táblázatban nem szereplő devizanemekkel is helyettesíthetők.


Alapvaluta:



Automatikus
árfolyam-differencia
rögzítés
Számla
devizaneme
Kiegyenlítés
devizaneme



Alapvaluta:



Automatikus
árfolyam-differencia
rögzítés
Számla
devizaneme
Kiegyenlítés
devizaneme




Árfolyam-differencia kézi rögzítése

Ha az árfolyam-különbözetet kézileg szeretnénk rögzíteni, könyveléshez válasszuk a vevő vagy a szállító naplót. Vegyes naplóban nem javasolt árfolyam-differenciát könyvelni, mivel a tétel befolyásolhatja partnerünk aktuális kintlévőségét és mindenképpen meg kell jelennie a vevő-szállító analitikán.



Az árfolyam-különbözeteket speciális fizetési móddal, árfolyam-differenciaként könyvelhetjük, így a rögzített tétel csak az alapvalutás kintlévőséget módosítja. Árfolyam-differencia kizárólag alapvalutában könyvelhető!



Részkiegyenlítés, teljes kiegyenlítés

Az árfolyam-differenciát (teljes kiegyenlítés esetén) automatikusan is felvihetjük a kerekítési különbözet könyvelése menüpont használatával. Ilyen esetben a kerekítési különbözet csak a számla és a kiegyenlítés utólagos összepontozása után könyveltethető. Részkiegyenlítés esetén a funkció nem használható.


A devizakezelésről, árfolyam-különbözetről bővebben »


Árfolyam-differencia kezelése »
+/- 1 forintos kintlévőségek kezelése »
Átértékelés könyvelése »
Euro, mint alapvaluta »
Valutanemek, devizanemek kezelése »




Hasznosnak találta a cikket?

Nagyszerű!

Köszönjük visszajelzését

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni

Köszönjük visszajelzését

Tudassa velünk hogyan javíthatnák ezen a cikken!

Válasszon ki legalább egy okot
CAPTCHA hitelesítés szükséges.

Visszajelzés elküldve

Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani